PAGAMENTO CONCEDIDO AO SERVIDOR, POR OCASIÃO DE VIAGEM A SER REALIZADA NO DIA 15 DE ABRIL A FORTALEZA, PARA TRANSPORTAR PACIENTES DA REDE MUNCIPAL A UNIDADES HOSPITALARES.
Beneficiário: POSSIDONIO KENNEDY DE SIQUEIRA
Quantidade: 1
Valor unidade: 80,00
Valor total: 80,00
PAGAMENTO CONCEDIDO AO SERVIDOR, POR OCASIÃO DE VIAGEM A SER REALIZADA NOSDIA 12 DE ABRIL A FORTALEZA, PARA PRESTAR SERVIÇOS PARA A SEINFRA.
Beneficiário: FRANCISCO ALEX ARAUJO DA SILVA
Quantidade: 1
Valor unidade: 80,00
Valor total: 80,00
PAGAMENTO CONCEDIDO AO SERVIDOR, POR OCASIÃO DE VIAGEM A SER REALIZADA NO DIA 12 DE ABRIL A FORTALEZA, A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHA.
Beneficiário: ANDERSON DA COSTA FEIJAO
Quantidade: 1
Valor unidade: 100,00
Valor total: 100,00
PAGAMENTO CONCEDIDO AO SERVIDOR, POR OCASIÃO DE VIAGEM A SER REALIZADA NO DIA 12 DE ABRIL A FORTALEZA, PARA TRANSPORTAR PACIENTES DA REDE MUNCIPAL A UNIDADES HOSPITALARES.
Beneficiário: POSSIDONIO KENNEDY DE SIQUEIRA
Quantidade: 1
Valor unidade: 80,00
Valor total: 80,00
DIÁRIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR, POR OCASIÃO DE VIAGENS A SEREM REALIZADAS A FORTALEZA NOS DIAS 11, 15, 22 E 24 DE ABRIL, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
Beneficiário: FRANCISCO JAECIO BRAGA SOUSA
Quantidade: 4
Valor unidade: 80,00
Valor total: 320,00
PAGAMENTO CONCEDIDO À SERVIDORA, POR OCASIÃO DE VIAGEM A SER REALIZADA NO DIA 11 DE ABRIL A FORTALEZA, PARA RETIRADA DE PENDÊNCIAS DO PROJETO DA REFORMA DO ESTÁDIO MANUEL JUAREZ DE SIQUEIRA..
PAGAMENTO CONCEDIDO AO SERVIDOR, POR OCASIÃO DE VIAGEM A SER REALIZADA NO DIA 11 DE ABRIL A FORTALEZA, PARA TRANSPORTAR PACIENTES DA REDE MUNCIPAL A UNIDADES HOSPITALARES.
PAGAMENTO CONCEDIDO À SERVIDORA, POR OCASIÃO DE VIAGEM A SER REALIZADA NO DIA 11 DE ABRIL A CAMOCIM, PARA A CAPACITAÇÃO DOS MUNICÍPIOS CONVENIADOS A REDESIM.
DIÁRIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR POR OCASIÃO DE VIAGENS A FORTALEZA A SEREM REALIZADAS NOS DIAS 10, 11, 12, 15 E 17 DE ABRIL, SENDO 03 (TRÊS) DIÁRIAS COM PERNOITES E 02 (DUAS) SEM PERNOITES, RESPECTIVAMENTE, PARA PRESTAR SERVIÇOS DE INTERESSE [...]
Beneficiário: FRANCISCO BRENO PINTO PRADO
Quantidade: 4
Valor unidade: 160,00
Valor total: 640,00
PAGAMENTO CONCEDIDO AO SERVIDOR, POR OCASIÃO DE VIAGEM A SER REALIZADA NO DIA 10 DE ABRIL A FORTALEZA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.
Beneficiário: DEOCLECIANO ARAUJO MACHADO VIANA
Quantidade: 1
Valor unidade: 80,00
Valor total: 80,00
PAGAMENTO CONCEDIDO AO SERVIDOR, POR OCASIÃO DE VIAGEM A SER REALIZADA NO DIA 10 DE ABRIL A FORTALEZA, PARA TRANSPORTAR PACIENTES DA REDE MUNIICPAL A UNIDADES HOSPITALARES.
Beneficiário: POSSIDONIO KENNEDY DE SIQUEIRA
Quantidade: 1
Valor unidade: 80,00
Valor total: 80,00
PAGAMENTO CONCEDIDO AO SERVIDOR POR OCASIÃO DE VIAGENS A SEREM REALIZADAS A FORTALEZA, NOS DIAS 09, 10 E 16 DE ABRIL, PARA PRESTAR SERVIÇOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO.
Beneficiário: DEOCLECIANO ARAUJO MACHADO VIANA
Quantidade: 3
Valor unidade: 80,00
Valor total: 240,00
PAGAMENTO CONCEDIDO AO SERVIDOR, POR OCASIÃO DE VIAGEM A SER REALIZADA NO DIA 09 DE ABRIL A FORTALEZA, PARA PRESTAR SERVIÇO RELATIVO À EMISSÃO DE CARTEIRAS DE IDENTDADES NA PEFOCE.
Beneficiário: JOSEMARIO NICOLAU DOS SANTOS
Quantidade: 1
Valor unidade: 80,00
Valor total: 80,00
PAGAMENTO CONCEDIDO AO SERVIDOR, POR OCASIÃO DE VIAGEM A SER REALIZADA NO DIA 09 DE ABRIL A FORTALEZA, PARA TRANSPORTAR PACIENTES DA REDE MUNCIPAL A UNIDADES HOSPITALARES.
PAGAMENTO CONCEDIDO AO SR. PREFEITO, POR OCASIÃO DE VIAGENS A SEREM REALIZADAS NOS DIAS 08, 09 E 10 DE ABRIL A BRASÍLIA, PARA PARTICIPAR DA XXII MARCHA DOS PREFEITOS EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS.
Beneficiário: GERLASIO MARTINS DE LOIOLA
Quantidade: 3
Valor unidade: 360,00
Valor total: 1.080,00
DIÁRIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR, POR OCASIÃO DE VIAGENS A SEREM REALIZADAS NOS DIAS 08 E 11 DE ABRIL A FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
PAGAMENTO CONCEDIDO AO SERVIDOR, POR OCASIÃO DE VIAGEM A SER REALIZADA NO DIA 05 DE ABRIL A FORTALEZA, PARA TRANSPORTAR PACIENTES DA REDE MUNCIPAL A UNIDADES HOSPITALARES.
Beneficiário: POSSIDONIO KENNEDY DE SIQUEIRA
Quantidade: 1
Valor unidade: 80,00
Valor total: 80,00
PAGAMENTO CONCEDIDO À SERVIDORA, POR OCASIÃO DE VIAGEM A SER REALIZADA A FORTALEZA NO DIA 05 DE ABRIL, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE NIVELAMENTO DAS INFORMAÇÕES SOBRE OS DESAFIOS DO NÚCLEO DE CIDADANIA DOS ADOLESCENTES - NUCA.
Beneficiário: MARIA ALCIMA DA PONTE PRADO RODRIGUES
Quantidade: 1
Valor unidade: 80,00
Valor total: 80,00
PAGAMENTO CONCEDIDO AO SERVIDOR, POR OCASIÃO DE VIAGEM A SER REALIZADA NO DIA 04 DE ABRIL A FORTALEZA, PARA TRANSPORTAR PACIENTES DA REDE MUNICIPAL A UNIDADES HOSPITALARES.
PAGAMENTO DE DIÁRIAS CONCEDIDO AO SERVIDOR, POR OCASIÃO DE VIAGENS A SEREM REALIZADAS NOS DIAS 04 E 05 DE ABRIL A FORTALEZA, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO SOBRE O SISTEMA DE INFORMATIZAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHA.
Beneficiário: FRANCISCO SILLAS CAVALCANTE
Quantidade: 2
Valor unidade: 80,00
Valor total: 160,00
PAGAMENTO CONCEDIDO AO SERVIDOR, POR OCASIÃO DE VIAGEM A SER REALIZADA NO DIA 03 DE ABRIL A FORTALEZA, PARA PARTICIPAR DO CURSO GESTOR EFICIENTE DE CONTAS DE ENERGIA - MÓDULO I, NA SEDE DA ENEL.
Beneficiário: EDGLEISON SILVEIRA MARINHO
Quantidade: 1.5
Valor unidade: 200,00
Valor total: 300,00
PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS CONCEDIDO AO SERVIDOR, POR OCASIÃO DE VIAGENS A SEREM REALIZADAS NOS DIAS 03, 05 E 07 DE ABRIL A FORTALEZA, PARA PRESTAR SERVIÇO DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO DESSE MUNICÍPIO.
Beneficiário: FRANCISCO BRENO PINTO PRADO
Quantidade: 3
Valor unidade: 80,00
Valor total: 240,00
PAGAMENTO CONCEDIDO AO SERVIDOR, POR OCASIÃO DE VIAGEM A SER REALIZADA NO DIA 03 DE ABRIL A FORTALEZA, PARA TRANSPORTAR PACIENTES DA REDE MUNICIPAL A UNIDADES HOSPITALARES.
Beneficiário: POSSIDONIO KENNEDY DE SIQUEIRA
Quantidade: 1
Valor unidade: 80,00
Valor total: 80,00
PAGAMENTO CONCEDIDO AO SERVIDOR, POR OCASIÃO DE VIAGEM A SER REALIZADA NO DIA 03 DE ABRIL A FORTALEZA, PARA TRANSPORTAR PACIENTES DA REDE MUNICIPAL A UNIDADES HOSPITALARES.
PAGAMENTO CONCEDIDO AO SECRETÁRIO, POR OCAISÃO DE VIAGENS A SEREM REALIZADAS NOS DIAS 03 E 04 DE ABRIL A FORTALEZA, PARA A CAPACITAÇÃO DO SELO UNICEF EM ESPORTES PARA O DESENVOLVIMENTO.
Beneficiário: CARLOS EDUARDO FROTA DE MOURA
Quantidade: 1.5
Valor unidade: 200,00
Valor total: 300,00
PAGAMENTO CONCEDIDO À SERVIDORA, POR OCASIÃO DE VIAGEM A SER REALIZADA NO DIA 02 DE ABRIL A FORTALEZA, A SERVIÇO DA SEINFRA, PARA PARTICIPAR DA OFICINA CONTRATOS DE REPASSE 2018 - APROVAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA DE ACORDO COM A INSTRUÇÃ [...]
PAGAMENTO CONCEDIDO À SERVIDORA, POR OCASIÃO DE VIAGEM A SER REALIZADA NO DIA 02 DE ABRIL A FORTALEZA, A SERVIÇO DA SEINFRA, PARA PARTICIPAR DA OFICINA CONTRATOS DE REPASSE 2018 - APROVAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA DE ACORDO COM A INSTRUÇÃ [...]
Beneficiário: ANTONIO IGOR DE SOUSA VIEIRA
Quantidade: 1
Valor unidade: 80,00
Valor total: 80,00
PAGAMENTO CONCEDIDO AO SERVIDOR, POR OCASIÃO DE VIAGEM A SER REALIZADA NO DIA 02 DE ABRIL A FORTALEZA, A SERVIÇO DA SEINFRA, PARA PARTICIPAR DA OFICINA CONTRATOS DE REPASSE 2018, NA APRECE.
Beneficiário: JOSE EMILIANNO SOUSA PONTE
Quantidade: 1
Valor unidade: 80,00
Valor total: 80,00
PAGAMENTO CONCEDIDO AO SERVIDOR, POR OCASIÃO DE VIAGEM A SER REALIZADA NO DIA 02 DE ABRIL A FORTALEZA, A SERVIÇO DA SEINFRA, PARA A OFICINA DE CONTRATOS E REPASSE 2018, NA APRECE.
Beneficiário: HELTON SAMUEL DE ASSIS NUNES
Quantidade: 1
Valor unidade: 80,00
Valor total: 80,00
PAGAMENTO DE DIÁRIAS CONCEDIDO AO SERVIDOR POR OCASIÃO DE VIAGENS A SEREM REALIZADAS NOS DIAS 22 E 23 DE MARÇO A FORTALEZA, A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO DESSE MUNICÍPIO.
Beneficiário: FRANCISCO BRENO PINTO PRADO
Quantidade: 2
Valor unidade: 80,00
Valor total: 160,00