PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDO AO SERVIDOR, POR OCASIÃO DE VIAGEM A FORTALEZA, PARA TRANSPORTAR PACIENTES DA REDE MUNICIPAL A UNIDADES HOSPITALARES.
PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDO AO SERVIDOR, POR OCASIÃO DE VIAGEM A FORTALEZA, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DE OPERACINALIZAÇÃO DA NOVA VERSÃO DO SISTEMA SIPIA CONSELHO TUTELAR.
PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDO AO SERVIDOR, POR OCASIÃO DE VIAGEM A FORTALEZA, PARA TRANSPORTAR PACIENTES DA REDE MUNICIPAL A UNIDADES HOSPITALARES.
PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDO AO SERVIDOR, POR OCASIÃO DE VIAGEM A FORTALEZA, PARA TRANSPORTAR PACIENTES DA REDE MUNICIPAL A UNIDADES HOSPITALARES.
PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDO AO AO OUVIDOR, POR OCASIÃO DE VIAGEM A FORTALEZA, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO E DO APRIMORAMENTO DA EXECUÇÃO DO SISTEMA DA OUVIDDORIA DO MUNICÍPIO.
PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS CONCECIDO AO SERVIDOR, POR OCASIÃO DE VIAGENS A FORTALEZA, PARA TRANSPORTAR PACIENTES DA REDE MUNICIPAL A UNIDADES HOSPITALARES.
PAGAMENTO CONCEDIDO AO SR. PREFEITO, POR OCASIÃO DE VIAGEM A SER REALIZADA NOS DIAS 19, 20 E 21 DE NOVEMBRO A FORTALEZA, PARA TRATAR ASSUNTO DE INTEREESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHA.
PAGAMENTO DE DIÁRIAS CONCEDIDO AO SERVIDOR , POR OCASIÃO DE VIAGENS A FORTALEZA, PARA TRANSPORTAR O SR. PREFEITO DO MUNICÍPIO.
PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDO AO SE3RVIDOR, POR OCASIÃO DE VIAGEM A FORTALEZA, PARA TRANSPORTAR PACIENTES DA REDE MUNICIPAL A UNIDADES HOSPITALARES.
PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDO AO SERVIDOR, POR OCASIÃO DE VIAGEM A FORTALEZA, ONDE IRÁ TRANSPORTAR PACIENTES DA REDE MUNICIPAL A UNIDADES HOSPITALARES.
PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDO AO SERVIDOR, POR OCASIÃO DE UMA VIAGEM A FORTALEZA, PARA PRESTAR SERVIÇO DE INTERESSSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO.
PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDO AO SECRETÁRIO, POR OCASIÃO DE VIAGEM A SER REALIZADA A FORTALEZA, PARA PARTICIPAR DO I SEMINÁRIO SOBRE ATRAÇÃO DE INVESTIMENTO PARA PREFEITURAS DO ESTADO DO CEARÁ.
PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDO À SERVIDORA, POR OCASIÃO DE UMA VIAGEM A FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO.
PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDO AO SERVIDOR, POR OCASIÃO DE UMA VIAGEM A FORTALEZA, A SERVIÇO DE INTERESSSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO.
PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA CONCEDIDO À SERVIDORA, POR OCASIÃO DE VIAGEM A SER REALIZADA NO DIA 07 DE NOVEMBRO, ONDE PARTICIPOU DA CAPACITAÇÃO DO NÚCLEO DE MEDIAÇÃO COMUNITÁRIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-PRONUMEC
PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDO AO SERVIDOR, POR OCASIÃO DE VIAGEM REALIZADA A FORTALEZA, ONDE PRESTOU SERVIÇO REFERENTE À EMISSÃO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADES.
PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDO AO SERVIDOR, POR OCASIÃO DE VIAGEM A FORTALEZA, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DO CURSO DE FORMAÇÃO DE GESTORES E TÉCNICOS MUNICIPAIS.
PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDO À SECRETÁRIA, POR OCASIÃO DE VIAGEM A FORTALEZA, ONDE IRÁ PARTICIPAR DO ENCONTRO DO CURSO DE FORMAÇÃO DE GESTORES E TÉCNICOS MUNICIPAIS.
PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDO AO SERVIDOR, POR OCASIÃO DE VIAGEM A FORTALEZA, PARA TRANSPORTAR PACIENTES DA REDE MUNICIPAL A UNIDADES HOSPITALARES.
PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS CONCEDIDO AO SERVIDOR, POR OCASIÃO DE VIAGENS A SEREM REALIZADAS A FORTALEZA, PARA PRESTAR SERVIÇOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICIÍPIO.
PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDO AO SERVIDOR, POR OCASIÃO DE VIAGEM A FORTALEZA, PARA TRANSPORTAR PACIENTES DA REDE MUNICIPAL A UNIDADES HOSPITALARES.
PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS CONCEDIDO AO SERVIDOR, POR OCASIÃO DE VIAGENS A SEREM REALIZADAS A FORTALEZA, PARA PRESTAR SERVIÇOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICIÍPIO.
PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS CONCEDIDO O SERVIDOR, POR OCASIÃO DE VIAGENS A FORTALEZA, PARA PRESTAR SERVIÇOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICIÍPIO.
PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA CONCEDIDO AO SERVIDOR POR OCASIÃO DE VIAGEM A FORTALEZA PARA TRANSPORTAR PACIENTES DA REDE MUNICIPAL A UNIADADES HOSPITALARES.
PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA COCNEDIOD AO SERVIDOR, POR OCASIÃO DE VIAGEM A FORTALEZA, PARA TRANSPORTAR PACIENTES DA REDE MUNICIPAL A UNIDADES HOSPITALARES.
AUTORIZAR A TESOURARI A PAGAR AO SERVIDOR, UMA QUANTIA DE R$ 160,00 (CENTO E SESSENTA REAIS), EQUIVALENTE A 02 (DUAS DIÁRIAS POR OCASIÃO DE VIAGENS REALIZADAS NOS DIAS 02 E 05 DE OUTUBRO A FORTALEZA, PARA PRESTAR SERVIÇOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO.
PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS CONCEDIDO AO SERVIDOR, POR OCASIÃO DE VIAGENS A FORTALEZA, PARA PRESTAR SERVIÇOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO.
PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS POR OCASIÃO DE VIAGENS REALIZADAS A FORTALEZA, PARA PRESTAR SERVIÇOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO.
PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS POR OCASIÃO DE VIAGENS REALIZADAS A FORTALEZA, PARA PRESTAR SERVIÇOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO.
PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS CONCEDIDO AO SERVIDOR, POR OCASIÃO DE VIAGENS REALIZADAS A FORTALEZA, PARA PRESTAR SERVIÇOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO.