DIÁRIA CONCEDIDA AO SECRETÁRIO POR OCASIÃO DE VIAGEM A SER REALIZADA NO DIA 10 DE JULHO A FORTALEZA, DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO TÉCNICA JUNTO AO DNIT.
DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, POR OCASIÃO DE VIAGEM A SER REALIZADA NO DIA 28 DE JUNHO A FORTALEZA, PARA PRESTAR SERVIÇO DE INTERESSE DA SEINFRA.
Beneficiário: FRANCISCO ESPEDITO VASCONCELOS
Quantidade: 1
Valor unidade: 160,00
Valor total: 160,00
DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR POR OCASIÃO DE VIAGEM A SER REALIZADA NO DIA 18 DE JUNHO A FORTALEZA, PARA PRESTAR SERVIÇO PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO.
Beneficiário: FRANCISCO ESPEDITO VASCONCELOS
Quantidade: 1
Valor unidade: 80,00
Valor total: 80,00
DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR POR OCASIÃO DE VIAGEM A SER REALIZADA NO DIA 18 DE JUNHO A FORTALEZA, PARA PRESTAR SERVIÇO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO.
Beneficiário: CARLOS BONIEK DE LIMA ALVES
Quantidade: 1
Valor unidade: 80,00
Valor total: 80,00
DIÁRIA CONCEDIDA À SERVIDORA, POR OCASIÃO DE VIAGEM A SER REALIZADA NO DIA 31 DE MAIO A FORTALEZA, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE QUALIFICAÇÃO: GESTÃO DE PESSOAS, NO AUDITÓRIO DA APRECE.
DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, POR OCASIÃO DE VIAGEM A SER REALIZADA NO DIA 31 DE MAIO A FORTALEZA, PARA O SEMINÁRIO DE QUALIFICAÇÃO: GESTÃO DE PESSOAS, NA APRECE.
Beneficiário: ANTONIO IGOR DE SOUSA VIEIRA
Quantidade: 1
Valor unidade: 80,00
Valor total: 80,00
DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, POR OCASIÃO DE VIAGEM A SER REALIZADA NO DIA 27 DE MAIO A FORTALEZA. PARA PRESTAR SERVIÇO DE INTERESSE DA SEINFRA DESTE MUNICÍPIO.
Beneficiário: FRANCISCO JOSE BRITO DA ROCHA
Quantidade: 1
Valor unidade: 80,00
Valor total: 80,00
DIÁRIA CONCEDIDA À SERVIDORA, POR OCASIÃO DE VIAGEM A SER REALIZADA NO DIA 27 DE MAIO A FORTALEZA. PARA PRESTAR SERVIÇO DE INTERESSE DA SEINFRA DESTE MUNICÍPIO.
DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, POR OCASIÃO DE VIAGEM A SER REALIZADA A FORTALEZA NO DIA 23 DE MAIO, PARA UMA REUNIÃO JUNTO AO IBGE, ONDE SERÁ TRATATA A ATUALIZAÇÃO DOS LIMITES E PERÍMETROS URBANOS, BEM COMO A ATUALIZAÇÃO DAS INFORMAÇÕES QUE [...]
Beneficiário: ANTONIO IGOR DE SOUSA VIEIRA
Quantidade: 1
Valor unidade: 80,00
Valor total: 80,00
DIÁRIA CONCEDIDA AO SECRETÁRIO, POR OCASIÃO DE VIAGEM A SER REALIZADA A FORTALEZA NO DIA 23 DE MAIO, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM O IBGE, PARA TRATAR DA ATUALIZAÇÃO DOS LIMITES E PERÍMETROS URBANOS, BEM COMO DA ATUALIZAÇÃO DAS INFORMAÇÕE [...]
DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIODR, POR OCASIÃO DE VIAGEM A SER REALIZADA A FORTALEZA NO DIA 21 DE MAIO, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE QUALIFICAÇÃO: OPORTUNIDADES PARA O FINANCIAMENTO DA GESTÃO LOCAL, DO PROGRAMA CNM QUALIFICA.
Beneficiário: ANTONIO IGOR DE SOUSA VIEIRA
Quantidade: 1
Valor unidade: 80,00
Valor total: 80,00
DIÁRIA CONCEDIDA À SERVIDORA, POR OCASIÃO DE VIAGEM A SER REALIZADA A FORTALEZA NO DIA 21 DE MAIO, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE QUALIFICAÇÃO: OPORTUNIDADES PARA O FINANCIAMENTO DA GESTÃO LOCAL, DO PROGRAMA CNM QUALIFICA.
DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR POR OCASIÃO DE VIAGEM A SER REALIZADA NO DIA 16 DE MAIO A FORTALEZA, PARA PRESTAR SERVIÇO DE INTERESSE DA SEINFRA DESSE MUNICÍPIO.
PAGAMENTO CONCEDIDO À SERVIDORA, POR OCASIÃO DE VIAGEM A SER REALIZADA NO DIA 17 DE ABRIL A FORTALEZA, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA CAIXA, PARA RETIRADA DE PENDÊNCIAS NO PROJETO DA REFORMA DO ESTÁDIO MANUEL JUAREZ DE SIQUEIRA, E JUNTO COM [...]
PAGAMENTO CONCEDIDO AO SERVIDOR, POR OCASIÃO DE VIAGEM A SER REALIZADA NOSDIA 12 DE ABRIL A FORTALEZA, PARA PRESTAR SERVIÇOS PARA A SEINFRA.
Beneficiário: FRANCISCO ALEX ARAUJO DA SILVA
Quantidade: 1
Valor unidade: 80,00
Valor total: 80,00
PAGAMENTO CONCEDIDO À SERVIDORA, POR OCASIÃO DE VIAGEM A SER REALIZADA NO DIA 11 DE ABRIL A FORTALEZA, PARA RETIRADA DE PENDÊNCIAS DO PROJETO DA REFORMA DO ESTÁDIO MANUEL JUAREZ DE SIQUEIRA..
PAGAMENTO CONCEDIDO À SERVIDORA, POR OCASIÃO DE VIAGEM A SER REALIZADA NO DIA 02 DE ABRIL A FORTALEZA, A SERVIÇO DA SEINFRA, PARA PARTICIPAR DA OFICINA CONTRATOS DE REPASSE 2018 - APROVAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA DE ACORDO COM A INSTRUÇÃ [...]
PAGAMENTO CONCEDIDO À SERVIDORA, POR OCASIÃO DE VIAGEM A SER REALIZADA NO DIA 02 DE ABRIL A FORTALEZA, A SERVIÇO DA SEINFRA, PARA PARTICIPAR DA OFICINA CONTRATOS DE REPASSE 2018 - APROVAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA DE ACORDO COM A INSTRUÇÃ [...]
Beneficiário: ANTONIO IGOR DE SOUSA VIEIRA
Quantidade: 1
Valor unidade: 80,00
Valor total: 80,00
PAGAMENTO CONCEDIDO AO SERVIDOR, POR OCASIÃO DE VIAGEM A SER REALIZADA NO DIA 02 DE ABRIL A FORTALEZA, A SERVIÇO DA SEINFRA, PARA PARTICIPAR DA OFICINA CONTRATOS DE REPASSE 2018, NA APRECE.
Beneficiário: JOSE EMILIANNO SOUSA PONTE
Quantidade: 1
Valor unidade: 80,00
Valor total: 80,00
PAGAMENTO CONCEDIDO AO SERVIDOR, POR OCASIÃO DE VIAGEM A SER REALIZADA NO DIA 02 DE ABRIL A FORTALEZA, A SERVIÇO DA SEINFRA, PARA A OFICINA DE CONTRATOS E REPASSE 2018, NA APRECE.
Beneficiário: HELTON SAMUEL DE ASSIS NUNES
Quantidade: 1
Valor unidade: 80,00
Valor total: 80,00
PAGMENTO DE DIÁRIA CONCEDIDO AO SERVIDOR, POR OCASIÃO DE VIAGEM A SER REALIZADA NO DIA 25 DE MARÇO A FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESSE MUNICÍPIO.
Beneficiário: HELTON SAMUEL DE ASSIS NUNES
Quantidade: 1
Valor unidade: 80,00
Valor total: 80,00
PAGAMENTO DE DIÁRIA CONCEDIDO AO SERVIDOR, POR OCASIÃO DE VIAGEM A SER REALIZADA NO DIA 21 DE MARÇO A FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO.
Beneficiário: HELTON SAMUEL DE ASSIS NUNES
Quantidade: 1
Valor unidade: 80,00
Valor total: 80,00
PAGAMENTO DE DIÁRIA CONCEDIDO AO SERVIDOR, POR OCASIÃO DE VIAGEM A SER REALIZADA NO DIA 13 DE MARÇO A FORTALEZA, PARA UMA REUNIÃO DE NIVELAMENTO E AVANÇOS DOS TRABALHOS RELACIONADOS À ELABORAÇÃO DO PLANO DE SANEAMENTO BÁSICO.
Beneficiário: HELTON SAMUEL DE ASSIS NUNES
Quantidade: 1
Valor unidade: 80,00
Valor total: 80,00
AUTORIZAR A TESOURARIA A PAGAR À SERVIDORA A QUANTIA DE R$ 80,00 (OITENTA REAIS) EQUIVALENTE A 01 (UMA) DIÁRIA, POR OCASIÃO DE VIAGEM A SER REALIIZADA NO DIA 13 DE MARÇO A FORTALEZA, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE NIVELAMENTO E AVANÇOS DOS [...]
AUTORIZAR A TESOURARIA A PAGAR AO SERVIDOR A QUANTIA DE R$ 80,00 (OITENTA REAIS), EQUIVALENTE A 01 (UMA) DIÁRIA , POR OCASIÃO DE VIAGEM A SER REALIZADA NO DIA 08 DE MARÇO A FORTALEZA, PARA PRESTAR SERVIÇO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAE [...]
Beneficiário: HELTON SAMUEL DE ASSIS NUNES
Quantidade: 1
Valor unidade: 80,00
Valor total: 80,00
AUTORIZAR A TESOURARIA A PAGAR À SERVIDORA A QUANTIA DE R$ 80,00 (OITENTA REAIS), EQUIVALENTE A 01 (UMA) DIÁRIA, POR OCASIÃO DE VIAGEM A SER REALIZADA A FORTALEZA NO DIA 28 DE FEVEREIRO, PARA RETIRADA DE PENDÊNCIAS DO PROJETO DA AVENIDA CRIA [...]
AUTORIZAR A TESOURARIA A PAGAR AO SERVIDOR, A QUANIA DE R$ 100,00 (CEM REAIS) EQUIVALENTE A 01 (UMA) DIÁRIA, POR OCASIÃO DE VIAGEM A SER REALIZADA NO DIA 28 DE FEVEREIRO A FORTALEZA, PARA RETIRADA DE PENDÊNCIAS NO PROJETO DA AVENIDA CRIA [...]
AUTORIZAR A TESOURARIA A PAGAR AO SERVIDOR A QUANTIA DE R$ 80,00 (OITENTA REAIS), EQUIVALENTE A 01 (UMA) DIÁRIA, POR OCASIÃO DE VIAGEM A SER REALIZADA A FORTALEZA NO DIA 28 DE FEVEREIRO, PARA RETIRADA DE PENDÊNCIAS DO PROJETO DA AVENIDA CRIA [...]
Beneficiário: HELTON SAMUEL DE ASSIS NUNES
Quantidade: 1
Valor unidade: 80,00
Valor total: 80,00
AUTORIZAR A TESOURARIA A PAGAR AO SERVIDOR A QUANTIA DE R$ 80,00 (OITENTA REAIS) EQUIVALENTE A 01 (UMA) DIÁRIA, POR OCASIÃO DE VIAGEM A SER REALIZADA NO DIA 21 DE FEVEREIRO A FORTALEZA, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO QUE TRATA DO PROJETO DAS 03 [...]
Beneficiário: FRANCISCO JOSE BRITO DA ROCHA
Quantidade: 1
Valor unidade: 80,00
Valor total: 80,00
AUTORIZAR A TESOURARIA A PAGAR AO SERVIDOR A QUANTIA DE R$ 80,00 (OITENTA REAIS) EQUIVALENTE A 01 (UMA) DIÁRIA, POR OCASIÃO DE VIAGEM A SER REALIZADA NO DIA 21 DE FEVEREIRO A FORTALEZA, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO QUE TRATA DO PROJETO DAS 03 [...]
Beneficiário: HELTON SAMUEL DE ASSIS NUNES
Quantidade: 1
Valor unidade: 80,00
Valor total: 80,00